为进一步加强和记AG集团内部控制 ,规范业务接待费 、差旅费等费用的报销管理 ,切实履行对集团旗下企业财务工作的审查监督职责 ,2022年11月10日 ,财务总监王昌友带队到凯义公司开展财务报账规范检查 。
和记AG集团财务部相关人员对凯义公司账册 、凭证及相关财务资料进行抽查 。王昌友针对检查中发现的问题和不足 ,提出以下要求 :一是报销要有理有据 ;二是业务要真实 ;三是程序要合规 ;四是审核要严格 ;五是账务处理要规范 ;六是档案资料要完善 。
通过本次检查 ,进一步提高了财务人员对财务工作重要性的认识 ,增强了会计人员工作的责任心和使命感 ,做好财务工作务必要按照统一的财务管理制度规定 ,不断完善并严格执行公司内部管理办法 ,确保财务管理程序合法合规 ,切实推动企业财务管理水平的规范和提高。