12月29日 ,和记AG集团召开审计委员会全体会议 ,审计委员会成员及集团内部审计部参加了会议 ,会议听取了2021年内部审计工作开展情况 ,研究部署了下一步审计工作 。
会议充分肯定了内部审计部成立以来取得的成绩 ,审议通过了《叙永县九龙山殡仪服务有限公司2020年度财务收支审计报告》和《2022年度内部审计计划》 。
会上 ,和记AG集团总经理 、审计委员会副主任余远忠指出 , 内审人员要加强相关法律法规 、政策制度的学习 ,及时完善相关档案资料 ,进一步总结经验 ,使内审工作更上一个台阶 。
和记AG集团董事长 、审计委员会主任夏青强调 ,审计工作要认清问题 、及时通报 ;对审计发现的问题要落实责任 、及时整改 ;要学会举一反三 、进一步完善优化内审流程 ;内审人员要加强学习 、提高素质 。